Orden de Compra. Nº2013-1205-SE15 "MATERIAL DE OFICINA REQ 1761 UNIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1205-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 1761 UNIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 2165,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2015
TítuloDescripción
facturas electronicas

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas1BolsaGLOBO N°9 SURTIDO BOLSA 50 UNIDADES BIG PARTY CÓDIGO 383387GLOBO N°9 SURTIDO BOLSA 50 UNIDADES BIG PARTY CÓDIGO 383387 $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 938
60121124
Papel kraft2UnidadPAPEL KRAFT 80 X 110 60 GRS X PLIEGO CÓDIGO EDI-4000CPAPEL KRAFT 80 X 110 60 GRS X PLIEGO CÓDIGO EDI-4000C $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 198
60124102
Productos de artesanía multicultural4UnidadPALOS DE HELADOS COLORES CÓDIGO 16736-3PALOS DE HELADOS COLORES CÓDIGO 16736-3 $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136 $ 1.136
60124317
Masa de modelado2UnidadPLASTICINA 12 COLORES ARTELINA CÓDIGO 22000005PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA CÓDIGO 22000005 $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA ESCOLAR PTA. ROMA 13 CM MON AMI Y FULTONS CÓDIGO 97021TIJERA ESCOLAR PTA. ROMA 13 CM MON AMI Y FULTONS CÓDIGO 97021 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTA MASKINGTAPE 48 MM 2 X 40 METROS CÓDIGO OFF-10213CINTA MASKINGTAPE 48 MM 2 X 40 METROS CÓDIGO OFF-10213 $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924 $ 3.924
14111610
Cartulina2UnidadCARTULINA ARTEL VERDE OLIVA CÓDIGO 20050056CARTULINA ARTEL VERDE OLIVA CÓDIGO 20050056 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358 $ 358
14111610
Cartulina4UnidadCARTULINA BLANCA 77 X 110 140 GRS X PLIEGO CÓDIGO EDI-9000ACARTULINA BLANCA 77 X 110 140 GRS X PLIEGO CÓDIGO EDI-9000A $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
14111610
Cartulina4UnidadCARTULINA ARTEL NEGRA CÓDIGO 20050021CARTULINA ARTEL NEGRA CÓDIGO 20050021 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912
60121148
Papel lustre4UnidadFAJO PAPEL LUSTRE CTE CÓDIGO PAR-00007FAJO PAPEL LUSTRE CTE CÓDIGO PAR-00007 $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188 $ 188
Total Neto $ 11.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.166
TOTAL OC $ 13.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.