Orden de Compra. Nº2013-124-SE15 "MATERIAL DE OFICINA EMAC FOLIO 02/2015"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-124-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA EMAC FOLIO 02/2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 8288,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2015
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores10UnidadBORRADOR PIZARRA CON IMÁN CÓDIGO COM-09019BORRADOR PIZARRA CON IMÁN CÓDIGO COM-09019 $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETE 26/6 X 500 OFFIX CÓDIGO OFF-11102CORCHETE 26/6 X 500 OFFIX CÓDIGO OFF-11102 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO CÓDIGO 376000DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO CÓDIGO 376000 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADOR STABILO BOSS NARANJO CÓDIGO 376003DESTACADOR STABILO BOSS NARANJO CÓDIGO 376003 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-01508CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-01508 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA PLASTIFICADA AZUL CÓDIGO 2033CARPETA PLASTIFICADA AZUL CÓDIGO 2033 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510
14111525
Papel multiuso200UnidadMICAS CARTA GOFRADA HUMO CÓDIGO 30811MICAS CARTA GOFRADA HUMO CÓDIGO 30811 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111525
Papel multiuso200UnidadMICAS OFICIO GOFRADA HUMO CÓDIGO 30823MICAS OFICIO GOFRADA HUMO CÓDIGO 30823 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 43.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.288
TOTAL OC $ 51.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.