Orden de Compra. Nº2013-1312-SE18 "req 20524"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1312-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-06-2018
Nombre de la Orden de Compra req 20524
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 1471276,875
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Teresa
Razón Social Ewos Chile Alimentos Ltda.
R.U.T. 77.424.780-7
Sucursal María Teresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101702
Truchas3500Unidad no definidaewos marine 25/1250 calibre 500  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612.000 $ 3.613.663
10101702
Truchas4000Unidad no definidaewos marine 25/1250 calibre 1000  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128.000 $ 4.129.900
Total Neto $ 7.743.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.471.277
TOTAL OC $ 9.214.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.