Orden de Compra. Nº
2013-1329-SE14
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MATERIALES DE OFICINA, SECRETARIA GENERAL
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-1329-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, SECRETARIA GENERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
24651,36
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
DESTACADORES OFFIX AMARILLO
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
CORRECTOR EXACTLINER BIC
$ 837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.022
$ 5.022
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HJS
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
44121802
Líquido corrector
20
Unidad no definida
CLIPS PLASTIFICADO 33MM OFFIX
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121802
Líquido corrector
4
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440
$ 440
44121802
Líquido corrector
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC PT GRUESA ROJO
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
44121802
Líquido corrector
60
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.280
$ 47.280
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
LAPIZ TINTA BX-V-7 HI-TECPOINT AZUL PILOT
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.456
$ 18.456
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
LAPIZ TINTA BX-V-7 HI-TECPOINT NEGRO PILOT
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.456
$ 18.456
Total Neto
$ 129.744
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.651
TOTAL OC
$ 154.395
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.