Orden de Compra. Nº
2013-1392-SE14
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MATERIAL DE OFICINA INSUMOS TINTA PLANIFICACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-1392-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA INSUMOS TINTA PLANIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
61882,24
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2014
Título
Descripción
Facturas Electrónicas
Estimado
Por intermedio de la presente se informa que las facturas electrónicas se deben enviar al siguiente correo electrónico:
facturaproveedores@unap.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
CÓDIGO BUH-01508 CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA
CÓDIGO BUH-01508 CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad no definida
CÓDIGO EDI-60CAR FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
CÓDIGO EDI-60CAR FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
$ 2.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.600
$ 97.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
CÓDIGO EDI-60OFI FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
CÓDIGO EDI-60OFI FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
43201801
Unidades de discos flexibles
6
Unidad no definida
CÓDIGO USM32GM PENDRIVE SONY 32GB MICROVAULT BLANCO LED
CÓDIGO USM32GM PENDRIVE SONY 32GB MICROVAULT BLANCO LED
$ 13.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.284
$ 82.284
43211708
Trackballs y mouse de computador
6
Unidad no definida
CÓDIGO 26646 MOUSE INALAMBRICO PRO FIT KENSINGTON C1321A
CÓDIGO 26646 MOUSE INALAMBRICO PRO FIT KENSINGTON C1321A
$ 9.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.738
$ 57.738
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CÓDIGO T66412O CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210
CÓDIGO T66412O CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.974
$ 8.974
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CÓDIGO T664220 CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210
CÓDIGO T664220 CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210
$ 4.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.958
$ 8.958
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CÓDIGO T664320 CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210
CÓDIGO T664320 CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210
$ 4.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.894
$ 9.894
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CÓDIGO T664420 CARTRIDGE EPSON T664420 YELLOW L110/L200/L210
CÓDIGO T664420 CARTRIDGE EPSON T664420 YELLOW L110/L200/L210
$ 4.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.742
$ 9.742
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
CÓDIGO 8500100 PILAS DURACELL CHICA AAX2 (MN1500B2) X 2
CÓDIGO 8500100 PILAS DURACELL CHICA AAX2 (MN1500B2) X 2
$ 1.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.140
$ 11.140
44121620
Dedo de goma
6
Unidad no definida
CÓDIGO 99023 DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL
CÓDIGO 99023 DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456
$ 456
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CÓDIGO 11696 CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE
CÓDIGO 11696 CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
Total Neto
$ 325.696
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.882
TOTAL OC
$ 387.578
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.