Orden de Compra. Nº
2013-1415-SE16
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Material de Oficina Bienestar Estudiantil
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-1415-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina Bienestar Estudiantil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
20950,73
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
10
Unidad no definida
PORTAMINAS PENTEL FIESTA O,7
PORTAMINAS PENTEL FIESTA O,7
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.460
$ 4.460
44121804
Borradores
5
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR GRANDE
GOMA DE BORRAR GRANDE
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.295
$ 1.295
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTOR EN LAPIZ
CORRECTOR EN LAPIZ
$ 1.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.430
$ 10.430
14111813
Formularios o libros de correspondencia
1
Unidad no definida
LIBRO DE CORRESPONDENCIA
LIBRO DE CORRESPONDENCIA
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.175
$ 1.175
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERAS PUNTO ROJO 19 CM
TIJERAS PUNTO ROJO 19 CM
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 692
$ 692
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
SCOTCH 3M
SCOTCH 3M
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
CALCULADORA 12 DIGITOS
CALCULADORA 12 DIGITOS
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPICES PASTA BIC COLOR AZUK
LAPICES PASTA BIC COLOR AZUK
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS 100 HJS
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS 100 HJS
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.645
$ 3.645
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 3.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.920
$ 63.920
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
PAPEL TAMAÑO CARTA
PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
Total Neto
$ 110.267
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.951
TOTAL OC
$ 131.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.