Orden de Compra. Nº2013-1415-SE16 "Material de Oficina Bienestar Estudiantil"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1415-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Bienestar Estudiantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 20950,73
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas10Unidad no definidaPORTAMINAS PENTEL FIESTA O,7PORTAMINAS PENTEL FIESTA O,7 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
44121804
Borradores5Unidad no definidaGOMA DE BORRAR GRANDEGOMA DE BORRAR GRANDE $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295 $ 1.295
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR EN LAPIZCORRECTOR EN LAPIZ $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
14111813
Formularios o libros de correspondencia1Unidad no definidaLIBRO DE CORRESPONDENCIALIBRO DE CORRESPONDENCIA $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERAS PUNTO ROJO 19 CMTIJERAS PUNTO ROJO 19 CM $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692 $ 692
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOTCH 3MSCOTCH 3M $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad no definidaCALCULADORA 12 DIGITOSCALCULADORA 12 DIGITOS $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPICES PASTA BIC COLOR AZUKLAPICES PASTA BIC COLOR AZUK $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS 100 HJSCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS 100 HJS $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIOPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
Total Neto $ 110.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.951
TOTAL OC $ 131.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.