|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-1518-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REQ 20710 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2013-8-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
2216,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-06-2018 |
| FACTURA ELECTRÓNICA | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas
a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.067.436-2 |
|
Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011
| Carpetas para archivos | 50 | Unidad | CARPETA COLGANTE METÁLICA OFFIX
OFF-16601 | CARPETA COLGANTE METÁLICA OFFIX
OFF-16601 |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA
BUH-015081 | CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA
BUH-01508 |
$ 136,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.360
|
$ 1.360
|
44111521
| Sujetapapeles | 4 | Unidad | ACCO CLIP PLÁSTICO CAJA 50 UNIDADES OFFIX
CÓDIGO OFF-11601 | ACCO CLIP PLÁSTICO CAJA 50 UNIDADES OFFIX
CÓDIGO OFF-11601 |
$ 576,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.304
|
$ 2.304
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.664
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.216
|
|
$ 13.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.