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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-1569-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE DIFUSION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
122559,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. |
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Razón Social |
INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA
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R.U.T. |
78.811.760-4 |
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Sucursal |
Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501 2239-10-LP10
| Letreros publicitarios | 133 | | (821624) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC VALOR METRO LINEAL 827108 | (821624) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : I
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$ 4.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 645.050
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$ 645.050
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Total Neto
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$ 645.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.560
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 767.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.