Orden de Compra. Nº2013-1619-SE14 "MATERIAL DE OFICINA BIENESTAR DE PERSONAL "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1619-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA BIENESTAR DE PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 24097,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2014
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50Unidad50 CARPETAS MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-0150850 CARPETAS MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-01508 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRE OFICIO BLANCO 24X34 CM OFFIX OFF-87121SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 CM OFFIX OFF-87121 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121507
Sobres de catálogo100UnidadSACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX CÓDIGO OFF-87177SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX CÓDIGO OFF-87177 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122001
Archivadores de fichas15UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX CÓDIGO OFF15501ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX CÓDIGO OFF15501 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
44122104
Clips para papel20UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 51MM 2 OFFIX CÓDIGO OFF-10005APRETADOR DOBLE CLIP 51MM 2 OFFIX CÓDIGO OFF-10005 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
44122104
Clips para papel20UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 41MM 15/8 OFFIX CÓDIGO OFF-10004APRETADOR DOBLE CLIP 41MM 15/8 OFFIX CÓDIGO OFF-10004 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX LARGO 38 X 14,6 ANCHO X 24 CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX LARGO 38 X 14,6 ANCHO X 24 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60CARFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60CAR $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12ResmaFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60OFIFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60OFI $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
Total Neto $ 126.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.098
TOTAL OC $ 150.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.