Orden de Compra. Nº2013-1663-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1686-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1663-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1686-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 27405,03
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUINORTE
Razón Social EQUIPAMIENTO MINERO EQUINORTE SPA
R.U.T. 77.657.811-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EQUINORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadVIRUTILLA OLLA GRUESAVIRUTILLA OLLA GRUESA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO BIDON 5 LITROSCLORO FORMATO DE 5 LITROS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO BIDON 5 LITROSJABON LIQUIDO INDUSTRIAL DE 5 LITROS DIFERENTES AROMAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLIQUIDO DE PISO CON AROMA BIDON 5 LITROS LIMPIA PISOS DIFERENTES AROMAS FORMATO DE 5 LITROS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadBIDON LIMPIA VIDRIO 5 LITROSLIMPIA VIDRIOS $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLAVALOZA BIDON DE 5 LITROSLAVALOZA 5 Ltr $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
10191509
Insecticidas5UnidadMATA ARAÑASMATA ARAÑAS MARCA SAPOLIO $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
10191509
Insecticidas5UnidadMATA HORMIGAS MATA HORMIGAS MARCA RAID $ 4.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadANTIGRASAS PARA COCINAS DE 900 MLDESENGRASANTE FORMATO DE 1 LITRO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos20UnidadGUANTES DE LATEX CHICO PARA COCINA Y ASEO GUANTES DE LATEX CHICO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 70*90 BOLSA DE BASURA DE 70x90 ROLLO DE 10 UN $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70 BOLSA DE BASURA DE 50x70 ROLLO DE 10 UND $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 80*110BOLSA DE BASURA DE 80x110 ROLLO DE 10 UND $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 144.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.405
TOTAL OC $ 171.642


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.