Orden de Compra. Nº2013-1677-SE14 "MATERIAL DE OFICINA RECTORIA UNAP"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1677-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA RECTORIA UNAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 13032,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2014
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH SERIE 500 18 X 30 3M CÓDIGO 3M-0426-4SCOTCH SERIE 500 18 X 30 3M CÓDIGO 3M-0426-4 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221 $ 1.221
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591 $ 591
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadSTICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44111506
Taco calendario1UnidadTACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ CÓDIGO BUH-00760TACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ CÓDIGO BUH-00760 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
44111516
Agendas2UnidadAGENDA CARPE DIEM 2015 DISEÑO C/INDICE DIA X PAG. CÓDIGO CPD-80001AGENDA CARPE DIEM 2015 DISEÑO C/INDICE DIA X PAG. CÓDIGO CPD-80001 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121704
Lápiz pasta10UnidadLÁPIZ PASTA BIC PT GRUESA AZUL CÓDIGO 824450LÁPIZ PASTA BIC PT GRUESA AZUL CÓDIGO 824450 $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60CARFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS EDI-60CAR $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS CODIGO EDI-60OFIFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS CODIGO EDI-60OFI $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 68.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.032
TOTAL OC $ 81.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.