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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-1677-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA RECTORIA UNAP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-21-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
13032,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-11-2014 |
| FACTURAS ELECTRÓNICAS | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a
la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 3 | Unidad | SCOTCH SERIE 500 18 X 30 3M CÓDIGO 3M-0426-4 | SCOTCH SERIE 500 18 X 30 3M CÓDIGO 3M-0426-4 |
$ 407,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.221
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$ 1.221
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31201517
| Cinta para empaquetar | 3 | Unidad | CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002 | CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CÓDIGO OFF-15002 |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 591
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$ 591
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 5 | Unidad | STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982 | STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982 |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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44111506
| Taco calendario | 1 | Unidad | TACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ
CÓDIGO BUH-00760 | TACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ
CÓDIGO BUH-00760 |
$ 1.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120
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$ 1.120
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44111516
| Agendas | 2 | Unidad | AGENDA CARPE DIEM 2015 DISEÑO C/INDICE DIA X PAG.
CÓDIGO CPD-80001 | AGENDA CARPE DIEM 2015 DISEÑO C/INDICE DIA X PAG.
CÓDIGO CPD-80001 |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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44121704
| Lápiz pasta | 10 | Unidad | LÁPIZ PASTA BIC PT GRUESA AZUL
CÓDIGO 824450 | LÁPIZ PASTA BIC PT GRUESA AZUL
CÓDIGO 824450 |
$ 146,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.460
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$ 1.460
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 10 | Resma | FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
EDI-60CAR | FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
EDI-60CAR |
$ 2.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400
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$ 25.400
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Resma | FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
CODIGO EDI-60OFI | FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS
CODIGO EDI-60OFI |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.900
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$ 29.900
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Total Neto
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$ 68.592
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.032
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$ 81.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.