Orden de Compra. Nº2013-1679-SE18 "MATERIAL DE OFICINA REQ 21008"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1679-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 21008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 9234
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad no definidaSOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM OFFIX SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM OFFIX $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2UnidadFUNDA CARTA BORDE BLANCO PAQUETE 100 UNFUNDA CARTA BORDE BLANCO PAQUETE 100 UN $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2UnidadFUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 UNIDADES OFF.13501FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 UNIDADES OFF.13501 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60121502
Rotuladores de base disolvente30UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO 20010170PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO 20010170 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA MANILA BUHO OSC PIGMENTADA BUH-01508L CARPETA MANILA BUHO OSC PIGMENTADA BUH-01508 $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
27111807
Reglones2UnidadREGLA METALICA 30 CMREGLA METALICA 30 CM $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Total Neto $ 48.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.234
TOTAL OC $ 57.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.