Orden de Compra. Nº2013-1687-SE15 "MATERIALES DE OFICINA RECTORIA REQ 1687"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1687-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA RECTORIA REQ 1687
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 10871,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRONICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10UnidadCLIPS PLASTIFICADOS 33 MM. FEILU 100 UNIDADES CÓDIGO COM-12702CLIPS PLASTIFICADOS 33 MM. FEILU 100 UNIDADES CÓDIGO COM-12702 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CASIO GZ-12S 12 DIGITOS GRANDE CÓDIGO GZ-12SCALCULADORA CASIO GZ-12S 12 DIGITOS GRANDE CÓDIGO GZ-12S $ 6.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344 $ 6.344
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN CÓDIGO 314436CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN CÓDIGO 314436 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-01508CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA CÓDIGO BUH-01508 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121801
Cinta correctora5UnidadCORRECTOR EXACTLINER BIC CODIGO 907720CORRECTOR EXACTLINER BIC CODIGO 907720 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOST-IT 7,6 X 7,6 HAND CÓDIGO 2753031POST-IT 7,6 X 7,6 HAND CÓDIGO 2753031 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFUNDA OFICIO BORDE BLANCO CÓDIGO OFF-13502FUNDA OFICIO BORDE BLANCO CÓDIGO OFF-13502 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 57.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.872
TOTAL OC $ 68.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.