Orden de Compra. Nº2013-18-SE14 "MATERIAL OFICINA REQ.N°1 DIRECCION GRAL.DE PLANIFI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-18-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA REQ.N°1 DIRECCION GRAL.DE PLANIFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 9917,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta5Unidad no definidaTACO CALENDARIO GRANDE 2014 #761 BUHO uraLCOTIZACION N°34082 $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.885 $ 4.885
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Lápiz pasta3Unidad no definidaPORTA CLIPS DOBLE PLASTICO REDONDO # 15813COTIZACION N°34082 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936 $ 936
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Lápiz pasta5Unidad no definidaPILAS DURACELL CHICA AAX2 (MN1500B2) X2COTIZACION N°34082 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
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Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 0,7 NEGRO BLG17 PILOTCOTIZACION N°34082 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
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Lápiz pasta3Unidad no definidaBASE TACO CALENDARIO GRANDE NARANJOCOTIZACION N°34082 $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436
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Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO #2 FABER REDONDO (unidad)COTIZACION N°34082 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648 $ 648
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Lápiz pasta10Unidad no definidaFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjsCOTIZACION N°34082 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
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Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 0,7 AZUL BLG17 PILOTCOTIZACION N°34082 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
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Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 0,7 ROJO BLG17 PILOTCOTIZACION N°34082 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
Total Neto $ 52.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.917
TOTAL OC $ 62.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.