Orden de Compra. Nº2013-1834-SE13 "REQ.Nº005 OFICINA EGRESADOS MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1834-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra REQ.Nº005 OFICINA EGRESADOS MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 4798,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjsCOTIZACION Nº33300 $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaREGLA 30 cm. PLASTICA KREARTECOTIZACION Nº33300 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 268
41114201
Cintas de medir3Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCACOTIZACION Nº33300 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTECOTIZACION Nº33300 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197 $ 197
44121706
Lápices de madera1Unidad no definidaSACACORCHETES PALANCA REMCOTIZACION Nº33300 $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316 $ 316
44121801
Cinta correctora1Unidad no definidaTINTA P/ TAMPON DE GOMA NEGRO 30 ml. LANCERCOTIZACION Nº33300 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
60121502
Rotuladores de base disolvente50Unidad no definidaSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20x26cm. OFFIX COTIZACION Nº33300 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
44121801
Cinta correctora1Unidad no definidaPENDRIVE SONY 16GB MICROVAULT C/LUZ LEDCOTIZACION Nº33300 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
44121801
Cinta correctora12Unidad no definidaAPRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIXCOTIZACION Nº33300 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
44121801
Cinta correctora12Unidad no definidaAPRETADOR DOBLE CLIP 32mm 1 1/4" OFFIXCOTIZACION Nº33300 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432 $ 432
44121801
Cinta correctora2Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4") FIXOCOTIZACION Nº33300 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936 $ 936
Total Neto $ 25.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.799
TOTAL OC $ 30.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.