Orden de Compra. Nº
2013-1834-SE13
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REQ.Nº005 OFICINA EGRESADOS MATERIAL DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-1834-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
REQ.Nº005 OFICINA EGRESADOS MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
4798,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs
COTIZACION Nº33300
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.040
$ 9.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad no definida
REGLA 30 cm. PLASTICA KREARTE
COTIZACION Nº33300
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268
$ 268
41114201
Cintas de medir
3
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA
COTIZACION Nº33300
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad no definida
CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE
COTIZACION Nº33300
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197
$ 197
44121706
Lápices de madera
1
Unidad no definida
SACACORCHETES PALANCA REM
COTIZACION Nº33300
$ 316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316
$ 316
44121801
Cinta correctora
1
Unidad no definida
TINTA P/ TAMPON DE GOMA NEGRO 30 ml. LANCER
COTIZACION Nº33300
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
60121502
Rotuladores de base disolvente
50
Unidad no definida
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20x26cm. OFFIX
COTIZACION Nº33300
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
44121801
Cinta correctora
1
Unidad no definida
PENDRIVE SONY 16GB MICROVAULT C/LUZ LED
COTIZACION Nº33300
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
44121801
Cinta correctora
12
Unidad no definida
APRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX
COTIZACION Nº33300
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.308
$ 1.308
44121801
Cinta correctora
12
Unidad no definida
APRETADOR DOBLE CLIP 32mm 1 1/4" OFFIX
COTIZACION Nº33300
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432
$ 432
44121801
Cinta correctora
2
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4") FIXO
COTIZACION Nº33300
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 936
$ 936
Total Neto
$ 25.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.799
TOTAL OC
$ 30.055
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.