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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-1854-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTADO DE PAGO No 65 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
253124,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALUMITEC |
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Razón Social |
INGRID ESTER CEA BARRERA
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R.U.T. |
11.266.003-8 |
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Sucursal |
ALUMITEC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31111501
| Extrusiones de perfiles de aluminio | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO No 65 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 | |
$ 1.332.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.332.233
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$ 1.332.233
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Total Neto
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$ 1.332.233
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 253.124
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$ 1.585.357
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.