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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-2093-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN PANTALLA NOTEBOOK GETAC CIDERH REQ 2161 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
58330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2018 |
| FACTURA ELECTRÓNICA | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas
a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337 |
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Proveedor |
Ruggedtech Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RUGGEDTECH LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.985-4 |
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Sucursal |
Ruggedtech Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Unidad | REPARACIÓN PANTALLA
NOTEBOOK GETAC PARA
INVESTIGACIÓN | REPARACIÓN PANTALLA
NOTEBOOK GETAC PARA
INVESTIGACIÓN |
$ 307.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 307.000
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$ 307.000
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Total Neto
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$ 307.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.330
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$ 365.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.