Orden de Compra. Nº2013-2156-SE17 "MATERIAL OFICINA DACID RQ 13880"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2156-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA DACID RQ 13880
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 5561,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2017
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas6Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE CÓDIGO 11564ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE CÓDIGO 11564 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.934 $ 8.934
44122010
Divisores6UnidadSEPARADOR DE OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434SEPARADOR DE OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338 $ 4.338
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1UnidadFUNDA CARTA BORDE AZUL PAQUETE 100 UNIDADES 11202FUNDA CARTA BORDE AZUL PAQUETE 100 UNIDADES 11202 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1UnidadFUNDA OFICIO BORDE AZUL PAQUETE 100 UNIDADES 11202FUNDA OFICIO BORDE AZUL PAQUETE 100 UNIDADES 11202 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 29.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.562
TOTAL OC $ 34.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.