Orden de Compra. Nº
2013-2209-SE22
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROCESO DE ADMISIÓN 2
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-2209-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROCESO DE ADMISIÓN 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11503 del sistema CERTIFICADO DE AUTOR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
52697,83
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oriela Rojas Rivera
Razón Social
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T.
6.827.391-9
Sucursal
Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
140
Unidad
BOT. CACHANTUN X 500 ML.
BOT. CACHANTUN X 500 ML.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.920
$ 52.920
50202304
Jugos y néctar envasados
140
Unidad
JUGOS VIVO X 190 ML
JUGOS VIVO X 190 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
50202311
Bebidas
140
Unidad
BOT. BEBIDAS MINI C.C.U X 250 ML.
BOT. BEBIDAS MINI C.C.U X 250 ML.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.920
$ 52.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
140
Unidad
QUEQUE BROWNIE 62 GRS
QUEQUE BROWNIE 62 GRS
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.800
$ 65.800
50221202
Cereales en barra
140
Unidad
BARRAS CEREAL BAR
BARRAS CEREAL BAR
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
16
Unidad
PAQ. VASOS PLASTICOS X 50 UN.
PAQ. VASOS PLASTICOS X 50 UN.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad
PAQ. VASOS PLASTICOS X 50 UN.
PAQ. VASOS PLASTICOS X 50 UN.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
TE QUALITEA X 100 BOLSAS
TE QUALITEA X 100 BOLSAS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TRR. NESCAFE TRADICION X 170 GRS
TRR. NESCAFE TRADICION X 170 GRS
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
FRASCO ENDULZANTE LIQUIDO X 270 ML.
FRASCO ENDULZANTE LIQUIDO X 270 ML.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
KG. AZUCAR
KG. AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
Total Neto
$ 277.357
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.698
TOTAL OC
$ 330.055
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.