Orden de Compra. Nº2013-2230-SE09 "REPARACION MOTOR ELECTRICO DE CANCHONES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2230-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTOR ELECTRICO DE CANCHONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 182685
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc Com e Ind Seltec Ltda
Razón Social Soc Com e Ind Seltec Ltda
R.U.T. 78.760.160-k
Sucursal Soc Com e Ind Seltec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171707
Servicios de mantenimiento y administración de poz1Unidad no definida   $ 961.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.500 $ 961.500
Total Neto $ 961.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.685
TOTAL OC $ 1.144.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.