Orden de Compra. Nº2013-2346-SE18 "MATERIALES DE OFICINA REQ 21744"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2346-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA REQ 21744
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 13128,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2018
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121711
Rotuladores48UnidadPLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 AZULPLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 AZUL $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.936 $ 21.936
44121711
Rotuladores48UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGROPLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.936 $ 21.936
44111801
Rotuladores48UnidadPLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 ROJOPLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 ROJO $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.936 $ 21.936
44121804
Borradores10UnidadBORRADOR PIZARRA OFFIX 15101BORRADOR PIZARRA OFFIX 15101 $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
Total Neto $ 69.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.129
TOTAL OC $ 82.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.