Orden de Compra. Nº
2013-238-SE19
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Compra de Materiales de Oficina Proyecto Cenima
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-238-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina Proyecto Cenima
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
3776,25
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.262
$ 3.262
44122104
Clips para papel
2
Caja
CLIPS PLASTIFICADO 33mm. OFFIX 50 unid.
CLIPS PLASTIFICADO 33mm. OFFIX 50 unid.
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366
$ 366
60121202
Pintura de témpera líquida moderna
2
Caja
TEMPERA 12 COLORES ARTEL
TEMPERA 12 COLORES ARTEL
$ 1.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.164
$ 2.164
60121229
Pinceles especializados
2
Unidad
PINCEL PELO CAMELLO # 12
PINCEL PELO CAMELLO # 12
$ 243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 486
$ 486
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIX
TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIX
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 914
$ 914
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
VASO TRANSPARENTE 300cc
VASO TRANSPARENTE 300cc
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs
$ 1.771,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.771
$ 1.771
60121502
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad
3 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA NEGRO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA VERDE
3 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA NEGRO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA VERDE
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.956
$ 1.956
60121502
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad
2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO 2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA VERDE
2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO 2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA VERDE
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.956
$ 1.956
Total Neto
$ 19.875
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.776
TOTAL OC
$ 23.651
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.