Orden de Compra. Nº2013-238-SE19 "Compra de Materiales de Oficina Proyecto Cenima"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-238-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Proyecto Cenima
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna Iquique
Impuesto 3776,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORREARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.262 $ 3.262
44122104
Clips para papel2CajaCLIPS PLASTIFICADO 33mm. OFFIX 50 unid.CLIPS PLASTIFICADO 33mm. OFFIX 50 unid. $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366 $ 366
60121202
Pintura de témpera líquida moderna2CajaTEMPERA 12 COLORES ARTELTEMPERA 12 COLORES ARTEL $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.164
60121229
Pinceles especializados2UnidadPINCEL PELO CAMELLO # 12PINCEL PELO CAMELLO # 12 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIXTIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIX $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914 $ 914
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASO TRANSPARENTE 300ccVASO TRANSPARENTE 300cc $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjsCORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs $ 1.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771 $ 1.771
60121502
Rotuladores de base disolvente6Unidad3 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA NEGRO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA VERDE3 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA NEGRO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA VERDE $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
60121502
Rotuladores de base disolvente6Unidad2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO 2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA VERDE2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO 2 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA ROJO 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL 1 UND PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA VERDE $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
Total Neto $ 19.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.776
TOTAL OC $ 23.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.