Orden de Compra. Nº2013-2401-SE17 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2401-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 15270,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector20Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380
44121708
Marcadores20Unidad no definidaDESTACADORES MORADO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO (4 C/U) DESTACADORES MORADO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO (4 C/U) $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios15Unidad no definidaSTICK EN BARRA 40 GRS. HENKEL STICK EN BARRA 40 GRS. HENKEL $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430
14111514
Bloques para mensajes20Unidad no definidaBANDERA ANGOSTA 4 COLUMNAS 160 UN TORREBANDERA ANGOSTA 4 COLUMNAS 160 UN TORRE $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
14111514
Bloques para mensajes20Unidad no definidaPOST IT 76x76 POST IT 76x76 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
44121505
Sobres especiales30Unidad no definidaSACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIXSACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIX $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
Total Neto $ 80.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.270
TOTAL OC $ 95.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.