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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-2401-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-8-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
15270,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802
| Líquido corrector | 20 | Unidad no definida | LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER | LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER |
$ 969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.380
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$ 19.380
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44121708
| Marcadores | 20 | Unidad no definida | DESTACADORES MORADO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO (4 C/U) | DESTACADORES MORADO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, NARANJO (4 C/U) |
$ 488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.760
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$ 9.760
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 15 | Unidad no definida | STICK EN BARRA 40 GRS. HENKEL | STICK EN BARRA 40 GRS. HENKEL |
$ 962,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.430
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$ 14.430
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14111514
| Bloques para mensajes | 20 | Unidad no definida | BANDERA ANGOSTA 4 COLUMNAS 160 UN TORRE | BANDERA ANGOSTA 4 COLUMNAS 160 UN TORRE |
$ 1.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.600
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$ 30.600
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14111514
| Bloques para mensajes | 20 | Unidad no definida | POST IT 76x76 | POST IT 76x76 |
$ 223,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.460
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$ 4.460
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44121505
| Sobres especiales | 30 | Unidad no definida | SACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIX | SACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIX |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.740
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$ 1.740
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Total Neto
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$ 80.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.270
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$ 95.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.