Orden de Compra. Nº2013-255-SE19 "MANTENCIÓN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-255-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-48-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 2874268,89
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D&R Empresa
Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ
R.U.T. 10.093.257-1
Sucursal D&R Empresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1GlobalPINTURA Y REPARACIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS, FUMIGACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, REPARACIÓN DE ESCALERAS, MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PINTURA DE EDIFICIOS A DESIGNAR, URGENCIAS 24/7PINTURA Y REPARACIÓN DE PISOS, INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS, FUMIGACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, REPARACIÓN DE ESCALERAS, MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PINTURA DE EDIFICIOS A DESIGNAR, URGENCIAS 24/7 $ 15.127.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.127.731 $ 15.127.731
Total Neto $ 15.127.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874.269
TOTAL OC $ 18.002.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.