|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-264-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA VRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2013-5-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
42852,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.067.436-2 |
|
Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708
| Marcadores | 24 | Unidad no definida | PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL | |
$ 447,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.728
|
$ 10.728
|
44121708
| Marcadores | 24 | Unidad no definida | PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO | |
$ 447,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.728
|
$ 10.728
|
44121708
| Marcadores | 24 | Unidad no definida | PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO | |
$ 447,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.728
|
$ 10.728
|
44121708
| Marcadores | 250 | Unidad no definida | LAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZUL | |
$ 153,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.250
|
$ 38.250
|
44121708
| Marcadores | 8 | Unidad no definida | PILAS DURACELL BATERIA 9VX1 (MX1604B1) | |
$ 2.488,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.904
|
$ 19.904
|
44121708
| Marcadores | 100 | Unidad no definida | DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO | |
$ 526,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.600
|
$ 52.600
|
44121708
| Marcadores | 200 | Unidad no definida | SACO OFICIO KRAFT 75 GRS. OFFIX | |
$ 57,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.400
|
$ 11.400
|
44121708
| Marcadores | 800 | Unidad no definida | PAPEL KRAFT 80X100 60GRS X PLIEGO | |
$ 89,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.200
|
$ 71.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.538
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.852
|
|
$ 268.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.