Orden de Compra. Nº2013-264-SE16 "MATERIALES DE OFICINA VRA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-264-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA VRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 42852,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL   $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO  $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO  $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
44121708
Marcadores250Unidad no definidaLAPIZ PASTA BIC PT. GRUESA AZUL  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
44121708
Marcadores8Unidad no definidaPILAS DURACELL BATERIA 9VX1 (MX1604B1)  $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.904 $ 19.904
44121708
Marcadores100Unidad no definidaDESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO  $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600
44121708
Marcadores200Unidad no definidaSACO OFICIO KRAFT 75 GRS. OFFIX  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121708
Marcadores800Unidad no definidaPAPEL KRAFT 80X100 60GRS X PLIEGO  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 225.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.852
TOTAL OC $ 268.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.