Orden de Compra. Nº2013-2672-SE07 "ARRIENDO VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2672-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN CORREO PROY. RIEGO
Proveniente de Licitación 2013-239-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 22379,91
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVIC S A
R.U.T. 93.577.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos3UnidadArriendo de vehículosARRIENDO DE CAMIONETA LOS DIAS 31 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 SR. JORGE ARAYA. $ 39.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.789 $ 117.789
Total Neto $ 117.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.380
TOTAL OC $ 140.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.