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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-277-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA MURO EXTERIOR CDV SANTIAGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120, Portería Sagasca. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
637627,555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120, Portería Sagasca. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONAG |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA
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R.U.T. |
76.171.825-8 |
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Sucursal |
CONAG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 125 | Unidad no definida | Mt2 Provisión y pintura esmalte al
agua | Mt2 Provisión y pintura esmalte al
agua |
$ 9.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.249.750
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$ 1.249.750
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | Provisión e instalación de equipos | Provisión e instalación de equipos |
$ 1.906.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.906.185
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$ 1.906.185
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | Limpieza y aseo final | Limpieza y aseo final |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 3.355.934
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 637.628
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$ 3.993.562
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.