Orden de Compra. Nº
2013-2811-SE18
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MATERIAL DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-2811-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
13135,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111604
Reglas
10
Unidad
REGLA 30 cm. PLASTICA
REGLA 30 cm. PLASTICA
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX
SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Unidad
ELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO 1,6 mm x 9 cm
ELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO 1,6 mm x 9 cm
$ 2.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.786
$ 2.786
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE
TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286
$ 1.286
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
60105705
Cinta libre de ácido
30
Unidad
SCOTCH SERIE 500 18x25 3M
SCOTCH SERIE 500 18x25 3M
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
44111521
Sujetapapeles
60
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP 32mm OFFIX/qingling
APRETADOR DOBLE CLIP 32mm OFFIX/qingling
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44111521
Sujetapapeles
60
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP 25mm PRAISE
APRETADOR DOBLE CLIP 25mm PRAISE
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL
STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
44122015
Guarda archivos
50
Unidad
CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX 38 x14,6 x 24,9
CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX 38 x14,6 x 24,9
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.930
Total Neto
$ 69.132
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.135
TOTAL OC
$ 82.267
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.