Orden de Compra. Nº2013-2868-SE18 "MATERIAL OFICINA TESORERÍA REQ 22235"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2868-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA TESORERÍA REQ 22235
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 3500,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2018
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO 1,6 mm x 9 cmELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO 1,6 mm x 9 cm $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.572 $ 5.572
44111521
Sujetapapeles50UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 25mm PRAISEAPRETADOR DOBLE CLIP 25mm PRAISE $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIXSOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE 1/4 OFICIO 19x13cm BLANCO OFFIXSOBRE 1/4 OFICIO 19x13cm BLANCO OFFIX $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44111521
Sujetapapeles50UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/qinglingAPRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/qingling $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
Total Neto $ 18.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.500
TOTAL OC $ 21.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.