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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-2952-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE DIALOGOS DE GENERO DIR GEN. VIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-38-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
31654 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-10-2018 |
| FACTURA ELECTRÓNICA | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas
a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337 |
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Proveedor |
CRISTIAN PERCIC |
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Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
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R.U.T. |
13.195.073-K |
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Sucursal |
CRISTIAN PERCIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 68 | Unidad | SERVICIO DE CÓCTEL PARA 68 PERSONAS INICIO DE " DIÁLOGOS DE GENERO", 05 DE OCTUBRE DEL 2018 (COFFE N° 7) DECRETO N° 1836 | SERVICIO DE CÓCTEL PARA 68 PERSONAS INICIO DE " DIÁLOGOS DE GENERO", 05 DE OCTUBRE DEL 2018 (COFFE N° 7) DECRETO N° 1836 |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.600
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$ 166.600
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Total Neto
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$ 166.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.654
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$ 198.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.