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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-309-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Coffe Break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-38-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
25080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTIAN PERCIC |
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Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
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R.U.T. |
13.195.073-K |
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Sucursal |
CRISTIAN PERCIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | Los Coffe se servirán de la siguiente forma Viernes 13.03.20, a las 21:00 hrs. 15 coffe - Sábado 14.03.20, a las 11 hrs. 15 coffe y a las 17:00 hrs. 15 coffe - Domingo 15.03.20, a las 11:00 hrs. 15 coffe. | Los Coffe se servirán de la siguiente forma Viernes 13.03.20, a las 21:00 hrs. 15 coffe - Sábado 14.03.20, a las 11 hrs. 15 coffe y a las 17:00 hrs. 15 coffe - Domingo 15.03.20, a las 11:00 hrs. 15 coffe. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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Total Neto
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$ 132.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.080
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$ 157.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.