Orden de Compra. Nº2013-322-SE19 "MATERIAL DE OFICINA REQ 23251"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-322-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 23251
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 11101,89
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2019
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6Unidad376000 DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO376000 DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
44121708
Marcadores6Unidad376002 DESTACADOR STABILO BOSS VERDE376002 DESTACADOR STABILO BOSS VERDE $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadOFF-15002 CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTEOFF-15002 CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 965
31201517
Cinta para empaquetar6Unidad3M-4521-4 SCOTCH SERIE 500 18x25 3M3M-4521-4 SCOTCH SERIE 500 18x25 3M $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
44121618
Tijeras3UnidadOFF-22705 TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIXOFF-22705 TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2" OFFIX $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.742 $ 2.742
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10Unidad201019-4 ELASTICO BLANCO BOLSA DE 1/2 KILO 1,6 mm x 9 cm201019-4 ELASTICO BLANCO BOLSA DE 1/2 KILO 1,6 mm x 9 cm $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.030 $ 16.030
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad3M-6881-4 POST-IT POP-UP R-330 7,6x7,6 (Z) amarillo 3M3M-6881-4 POST-IT POP-UP R-330 7,6x7,6 (Z) amarillo 3M $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad28090 BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO28090 BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.860 $ 15.860
60121518
Lápices de grafito10Unidad80714E LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)80714E LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad) $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
Total Neto $ 58.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.102
TOTAL OC $ 69.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.