Orden de Compra. Nº2013-3333-SE18 "Compra de Materiales de oficina Dirección de Admisión"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-3333-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de oficina Dirección de Admisión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna Iquique
Impuesto 33854,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTECINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
60121502
Rotuladores de base disolvente50Unidad- 13 PLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO - 13 PLUMONES PERMANENTES COLOR ROJO - 12 PLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL - 12 PLUMONES PERMANENTES COLOR VERDE- 13 PLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO - 13 PLUMONES PERMANENTES COLOR ROJO - 12 PLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL - 12 PLUMONES PERMANENTES COLOR VERDE $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
60121504
Rotuladores de caligrafía200UnidadPLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICAPLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.400 $ 91.400
14111610
Cartulina40PliegoCARTULINA BLANCA 77X110 140GRS X PLIEGOCARTULINA BLANCA 77X110 140GRS X PLIEGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111506
Papel para impresora del ordenador12ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
43232503
Corrector ortográfico24UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPER 7MLCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPER 7ML $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.472
14111606
Papel artístico o papel Kraft100PliegoPAPEL KRAFT 80X110 60GRS X PLIEGOPAPEL KRAFT 80X110 60GRS X PLIEGO $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 178.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.855
TOTAL OC $ 212.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.