|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-342-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO VEHICULO FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES REQ 18594 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2013-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
15390 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-02-2018 |
| FACTURA ELECTRÓNICA | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas
a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337 |
|
|
Proveedor |
144876229 |
|
Razón Social |
JAIME ENRIQUE REATEGUI PALACIOS
|
|
R.U.T. |
14.487.622-9 |
|
Sucursal |
144876229 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101503
| Automóviles | 1 | Unidad |
SOL DE COMPRA N° 18594,
SOLICITANTE SERGIO GONZALEZ; ALDO CHIPOCO
CARGO DECANO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y; DIRECTOR DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES.
DETALLE DE COMPRA: ARRIENDO VEHICULO PARA COMISION A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA 16/3 CON 17/3 PARA LOS ACADEMICOS SAMUEL TORRES RUT 9.589.360-0, ROSA ROJO RUT 8.211.355-K, HECTOR TAUCARE RUT 10.753.227-7, ORLANDO HERNANDEZ RUT 8.305.819-6.
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO P.P. 2013-10-LE17, RES. 325 DEL 02/08/2017
| ARRIENDO VEHICULO PARA COMISION A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA 16/3 CON 17/3 PARA LOS ACADEMICOS SAMUEL TORRES RUT 9.589.360-0, ROSA ROJO RUT 8.211.355-K, HECTOR TAUCARE RUT 10.753.227-7, ORLANDO HERNANDEZ RUT 8.305.819-6.
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO P.P. 2 |
$ 81.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.000
|
$ 81.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.390
|
|
$ 96.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.