Orden de Compra. Nº2013-346-SE08 "DOSEÑO GRAFICO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-346-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2008
Nombre de la Orden de Compra DOSEÑO GRAFICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN MEMO 443 ADMSION
Proveniente de Licitación 2013-861-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALEJANDRO NAVES TAMBORINO
R.U.T. 10.078.245-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1UnidadServicios de diagramación y diseño gráficoDISEÑOS UNAP CUARTILLAS Y DIPTICOS $ 277.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.778 $ 277.778
Total Neto $ 277.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 277.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.