Orden de Compra. Nº2013-348-SE19 "MATERIALES OFICINA REUNIONES DIRECTIVOS REQ 23252"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-348-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA REUNIONES DIRECTIVOS REQ 23252
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256
Comuna Iquique
Impuesto 25492,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definida11564 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE11564 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.930 $ 48.930
44121506
Sobres estándar50Unidad no definidaOFF-87177 SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIXOFF-87177 SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
44121506
Sobres estándar150Unidad no definida   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS DURACELL MINI AAA X 4 (MN2400B4) X 4PILAS DURACELL MINI AAA X 4 (MN2400B4) X 4 $ 2.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.590 $ 21.590
44122015
Guarda archivos15Unidad99BOX-115 CAJA ARCHIVO MEMPHIS 4 ARCHIVADORES 32x36x3799BOX-115 CAJA ARCHIVO MEMPHIS 4 ARCHIVADORES 32x36x37 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
14111506
Papel para impresora del ordenador20Unidad InternacionalDA-00493 FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjsDA-00493 FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
Total Neto $ 134.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.492
TOTAL OC $ 159.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.