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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-356-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2013-81-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN MEMO 032 EDUC. FISICA |
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Proveniente de Licitación
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2013-81-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
44650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
NEWCLEAN SERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.750-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101502
| Servicios de limpieza de lavabos | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de lavabos | SERVCIIO DE LIMPIEZA DEL GUMNASIO UNAP IQUIQUE. ASPIRADO DE GALERIAS, LIMMPIEZA ABAJO DE LA GALERIAS, LAVADO CARPETA, LIMPIEZA DE BAÑO Y DUCHAS. DIAS A TRABAJAR 01 Y 02 DE MARZO DE 2008 |
$ 235.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.000
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$ 235.000
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Total Neto
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$ 235.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.650
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$ 279.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.