Orden de Compra. Nº2013-382-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2013-44-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-382-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2013-44-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 53420,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho de productos

Los productos deben ser enviados obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre de la responsable de esta compra.

 

Dirección de entrega:
Pedro Aguirre Cerda 1947, Iquique
Horario de recepción: lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas
Información para facturar

Antes de facturar deberá solicitarse la recepción conforme del producto o servicio al correo  facturascompra@unap.cl con copia a quien suscribe.

Una vez otorgada la recepción conforme deberá enviar la factura a facturascompra@unap.cl con copia a dteunap@onvision.cl y quien suscribe.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Eduardo Zavala Ibañez
Razón Social PATRICIO EDUARDO ZAVALA IBANEZ
R.U.T. 17.799.628-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Eduardo Zavala Ibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1UnidadGIGANTOGRAFIA DE TELA PVC TAMAÑO 6X4 METROS CON BOLSILLO SUPERIOR E INFERIOR IMPRESIÓN FULL COLOR  $ 281.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.160 $ 281.160
Total Neto $ 281.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.420
TOTAL OC $ 334.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.