Orden de Compra. Nº2013-3883-SE18 "Compra de Materiales de Oficina ICA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-3883-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina ICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna Iquique
Impuesto 29135,74
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidadresma tamaño carta resma tamaño carta $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidadstix en barra 40grs henkelstix en barra 40grs henkel $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
43232503
Corrector ortográfico2Unidadcorrector lapiz liquido papercorrector lapiz liquido paper $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2Unidadplumon permanente pilot jumbo negro sca-6600plumon permanente pilot jumbo negro sca-6600 $ 2.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938 $ 4.938
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36Unidadplumon pizarra artel 70 azulplumon pizarra artel 70 azul $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.452 $ 16.452
44121708
Marcadores2Unidaddestacador stabilo boss amarillodestacador stabilo boss amarillo $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36Unidadplumon pizarra artel 70 negroplumon pizarra artel 70 negro $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.452 $ 16.452
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36Unidadplumon pizarra artel 70 rojoplumon pizarra artel 70 rojo $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.452 $ 16.452
Total Neto $ 153.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.136
TOTAL OC $ 182.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.