Orden de Compra. Nº2013-4056-SE18 "Compra de Materiales de Oficina Proyecto Investigación en Precordillera"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-4056-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Proyecto Investigación en Precordillera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna Iquique
Impuesto 18883,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232503
Corrector ortográfico1CajaLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPERLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER $ 11.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.736 $ 11.736
11101507
Grafito1CajaLAPIZ GRAFITO # 2 FABER REDONDO LAPIZ GRAFITO # 2 FABER REDONDO $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826 $ 1.826
44122107
Grapas1Cajacorchete p/clavadora TR204T STANLEY corchete p/clavadora TR204T STANLEY $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001 $ 2.001
60121535
Goma de borrar1CajaGOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20 $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122001
Archivadores de fichas6Unidadarchivador oficio ancho torrearchivador oficio ancho torre $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.786 $ 9.786
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZULLAPIZ PASTA COLOR AZUL $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA COLOR ROJOLAPIZ PASTA COLOR ROJO $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA COLOR VERDELAPIZ PASTA COLOR VERDE $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidadresmas papel tamaño oficio resmas papel tamaño oficio $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadcuaderno universitario torrecuaderno universitario torre $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR NEGROPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912 $ 3.912
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR AZULPLUMON PERMANENTE COLOR AZUL $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912 $ 3.912
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR ROJOPLUMON PERMANENTE COLOR ROJO $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912 $ 3.912
Total Neto $ 99.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.883
TOTAL OC $ 118.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.