Orden de Compra. Nº
2013-4056-SE18
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Compra de Materiales de Oficina Proyecto Investigación en Precordillera
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-4056-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina Proyecto Investigación en Precordillera
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat # 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
18883,15
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43232503
Corrector ortográfico
1
Caja
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER
$ 11.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.736
$ 11.736
11101507
Grafito
1
Caja
LAPIZ GRAFITO # 2 FABER REDONDO
LAPIZ GRAFITO # 2 FABER REDONDO
$ 1.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.826
$ 1.826
44122107
Grapas
1
Caja
corchete p/clavadora TR204T STANLEY
corchete p/clavadora TR204T STANLEY
$ 2.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.001
$ 2.001
60121535
Goma de borrar
1
Caja
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
$ 5.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44122001
Archivadores de fichas
6
Unidad
archivador oficio ancho torre
archivador oficio ancho torre
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.786
$ 9.786
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR ROJO
LAPIZ PASTA COLOR ROJO
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR VERDE
LAPIZ PASTA COLOR VERDE
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
resmas papel tamaño oficio
resmas papel tamaño oficio
$ 2.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
cuaderno universitario torre
cuaderno universitario torre
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.010
$ 11.010
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.912
$ 3.912
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.912
$ 3.912
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO
PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.912
$ 3.912
Total Neto
$ 99.385
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.883
TOTAL OC
$ 118.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.