Orden de Compra. Nº2013-4067-SE18 "req 25161"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-4067-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra req 25161
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 5526,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta50Unidad no definidaFUNDA CARTA BORDE AZUL SET 5 un.  $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
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Lápiz pasta4Unidad no definidaTAMPON HUELLA DIGITAL NEGRO HAND  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
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Lápiz pasta2Unidad no definidaLIBRETA CORRESPONDENCIA 100hjs OFFIX  $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.298 $ 2.298
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaAPRETADOR DOBLE CLIP 25mm PRAISE  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaAPRETADOR DOBLE CLIP 32mm OFFIX/qingling  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaAPRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/PRAISE  $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
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Lápiz pasta1Unidad no definidaCLAVADORA TR45 METALICA STANLEY  $ 14.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.017 $ 14.017
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Lápiz pasta1Unidad no definidaPERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic  $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132 $ 3.132
Total Neto $ 29.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.526
TOTAL OC $ 34.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.