Orden de Compra. Nº2013-414-SE14 "REQ.N°11 CENTRO DE SALUD MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-414-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra REQ.N°11 CENTRO DE SALUD MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 2371,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta6Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIXCOTIZACION N°36110 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
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Lápiz pasta100Unidad no definidaSOBRE AMERICANO 24 BLANCO 10x23cm OFFIXCOTIZACION N°36110 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
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Lápiz pasta6Unidad no definidaSEPARADOR OFICIO ALFABETICO A - Z UTCOTIZACION N°36110 $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.988 $ 5.988
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Lápiz pasta1Unidad no definidaTIJERA PTO. ROJO 7 1/2" 3 22704 DOBLE INYC. KREARTCOTIZACION N°36110 $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568 $ 568
Total Neto $ 12.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.372
TOTAL OC $ 14.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.