Orden de Compra. Nº2013-4243-SE18 "MATERIAL OFICINA REQ 23541"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-4243-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA REQ 23541
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 4460,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta9UnidadLÁPIZ PASTA KILOMÉTRICO INKJOY AZULLÁPIZ PASTA KILOMÉTRICO INKJOY AZUL $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179 $ 1.179
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETE 26/6 X 5000 OFFIX CORCHETE 26/6 X 5000 OFFIX $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393 $ 393
44122104
Clips para papel9UnidadCLIPS METÁLICO 33 MM N° 1 PTA REDONDA TORRECLIPS METÁLICO 33 MM N° 1 PTA REDONDA TORRE $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953 $ 1.953
44121705
Portaminas5UnidadMINAS 0,5 MM 12 U. PENTAL HBMINAS 0,5 MM 12 U. PENTAL HB $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20 X 26 CM OFFIXSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20 X 26 CM OFFIX $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
60105705
Cinta libre de ácido10UnidadSCOTCH SERIE 500 18 X 25 3MSCOTCH SERIE 500 18 X 25 3M $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
Total Neto $ 23.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.460
TOTAL OC $ 27.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.