Orden de Compra. Nº2013-448-SE16 "MATERIAL DE OFICINA REQ 2807"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-448-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 2807
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 11586,01
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2016
TítuloDescripción
facturas electronicas

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes4Unidad no definidaCORCHETE 23/10 X 1000 UNIDADES OFFIX OFF-11104CORCHETE 23/10 X 1000 UNIDADES OFFIX OFF-11104 $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652 $ 1.652
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO ROSS 100 HOJAS 7 MM LISO DOBLE ESPIRAL CODIGO 29969-3CUADERNO UNIVERSITARIO ROSS 100 HOJAS 7 MM LISO DOBLE ESPIRAL CODIGO 29969-3 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA PTO ROJO 7 1/2 19 CM DOBLE INYC KREARTE KRE-22704TIJERA PTO ROJO 7 1/2 19 CM DOBLE INYC KREARTE KRE-22704 $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692 $ 692
14111813
Formularios o libros de correspondencia3UnidadLIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS OFFIX CODIGO OFF-1672LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS OFFIX CODIGO OFF-16720 $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
44122103
Corchetes4UnidadCORCHETE 26/6 X 5000 OFFIX OFF-11102CORCHETE 26/6 X 5000 OFFIX OFF-11102 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692 $ 1.692
44121705
Portaminas7UnidadPORTAMINA PENTAL FIESTA 0.7 AZUL CÓDIGO 50011017PORTAMINA PENTAL FIESTA 0.7 AZUL CÓDIGO 50011017 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
43232503
Corrector ortográfico10UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPER LAS1321580CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPER LAS1321580 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan1UnidadPERFORADOR REXEL P225 PLATA 25 HOJAS 2100743 C/INDIC CÓDIGO 21573PERFORADOR REXEL P225 PLATA 25 HOJAS 2100743 C/INDIC CÓDIGO 21573 $ 4.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362 $ 4.362
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA CASIO MX-120B 12 DÍGITOS CÓDIGO MX120BCALCULADORA CASIO MX-120B 12 DÍGITOS CÓDIGO MX120B $ 5.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.474 $ 5.474
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes1UnidadSACACORCHETE PALANCA OFFIX CÓDIGO OFF-12902SACACORCHETE PALANCA OFFIX CÓDIGO OFF-12902 $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215 $ 215
46111502
Minas2UnidadMINAS 0.5 MM 12 UNIDADES PENTEL HBMINAS 0.5 MM 12 UNIDADES PENTEL HB $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652 $ 652
46111502
Minas14UnidadMINAS 0.7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB CÓDIGO 50010377MINAS 0.7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB CÓDIGO 50010377 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656 $ 5.656
44121620
Dedo de goma4UnidadDEDOS DE GOMA N° 11 AZUL CÓDIGO 99023DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL CÓDIGO 99023 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
44121620
Dedo de goma4UnidadDEDOS DE GOMA N° 13 AZUL CÓDIGO 99023DEDOS DE GOMA N° 13 AZUL CÓDIGO 99023 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
60123601
Pegamento de purpurina7UnidadSTICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CODIGO H299982STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CODIGO H299982 $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.427 $ 7.427
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE GENIUS NETSCROLL NS 120 USB NEGRO CODIGO 1153MOUSE GENIUS NETSCROLL NS 120 USB NEGRO CODIGO 1153 $ 3.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.677 $ 3.677
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE KENSINGTON PRO FIT USB/PS2 CABLE CÓDIGO K72355MOUSE KENSINGTON PRO FIT USB/PS2 CABLE CÓDIGO K72355 $ 7.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.747 $ 7.747
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST IT 76 X 76 MM OFFIX 133-C (654) CÓDIGO OFF-13303POST IT 76 X 76 MM OFFIX 133-C (654) CÓDIGO OFF-13303 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 60.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.586
TOTAL OC $ 72.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.