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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-548-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
26-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2013-142-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN REQ. 17 RR.PP. |
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Proveniente de Licitación
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2013-142-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
43109,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Sociedad de Transportes Cervellino e Hijos y Cia Ltda
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R.U.T. |
86.058.600-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 6 | Unidad | Servicios de autobuses contratados | ARRIENDO DE BUSES TIPO PULLMAN CAPACIDAD 44 PERSONAS, PARA EL DIA 27 DE MARZO DE 2008 A LAS 10:15 HRS. UNAP - EDIFICIO CONVECIONES ZOFRI IQUIQUE, REGRESO 13:00 HRS. EDIFICIO CONVENCIONES ZOFRI - UNAP IQUIQUE |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.890
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$ 226.890
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Total Neto
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$ 226.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.109
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$ 269.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.