Orden de Compra. Nº2013-628-SE15 "MATERIAL DE OFICINA REQ FOLIO 393"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-628-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ FOLIO 393
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 16870,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2015
TítuloDescripción
Factura Electronica

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE OFF-15002CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE OFF-15002 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJA ARCHIVO MEDIANA RHEIN CÓDIGO 3333308CAJA ARCHIVO MEDIANA RHEIN CÓDIGO 3333308 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
44121701
Lápiz pasta24UnidadLÁPIZ TINTA BX-V-7-HI-TECPOINT AZUL PILOT CÓDIGO BXV7LLÁPIZ TINTA BX-V-7-HI-TECPOINT AZUL PILOT CÓDIGO BXV7L $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.624 $ 39.624
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA CÓDIGO 20078ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA CÓDIGO 20078 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
44121505
Sobres especiales100UnidadSACO EXTRA OFICIO KRAFT 75 GR. 30 X 40 CM OFFIX CODIGO OFF-87187SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75 GR. 30 X 40 CM OFFIX CODIGO OFF-87187 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 88.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.871
TOTAL OC $ 105.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.