Orden de Compra. Nº2013-796-SE14 "MATERIAL DE OFICINA COORDINACION INSTITUCIONAL."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-796-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA COORDINACION INSTITUCIONAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna 7
Impuesto 45778,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20Unidad no definida CORCHETE N° 10 X 1000 TORRE $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
44122103
Corchetes4Unidad no definida CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.744
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre1Unidad no definida MINAS 0,9 mm 12u. PENTEL B $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438 $ 438
44122010
Divisores10Unidad no definida SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CARTULINA RHEIN $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
44122104
Clips para papel5Unidad no definida CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955 $ 955
44103103
Tóner2Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210 CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210 $ 4.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652
44103103
Tóner2Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210 CARTRIDGE EPSON T664420 YELLOW L110/L200/L210 $ 4.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.686 $ 9.686
43211708
Trackballs y mouse de computador8Unidad no definida MOUSE INALAMBRICO PRO FIT KENSINGTON C1321A $ 9.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.984 $ 76.984
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad no definida PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44101707
Corcheteras1Unidad no definida CORCHETERA AUCA MEDIANA NEGRA $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
44121701
Lápiz pasta60Unidad no definida LAPIZ TINTA G/1 0,7 AZUL BLG17 PILOT $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definida CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788 $ 788
44103103
Tóner2Unidad no definida TONER XEROX 106R02180 PHASER 3010/3040/wc3045 $ 31.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.572 $ 63.572
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definida FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
Total Neto $ 240.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.778
TOTAL OC $ 286.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.