Orden de Compra. Nº
2013-796-SE14
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MATERIAL DE OFICINA COORDINACION INSTITUCIONAL.
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-796-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA COORDINACION INSTITUCIONAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
7
Impuesto
45778,41
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
20
Unidad no definida
CORCHETE N° 10 X 1000 TORRE
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
44122103
Corchetes
4
Unidad no definida
CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.744
$ 1.744
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
1
Unidad no definida
MINAS 0,9 mm 12u. PENTEL B
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438
$ 438
44122010
Divisores
10
Unidad no definida
SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CARTULINA RHEIN
$ 666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.660
$ 6.660
44122104
Clips para papel
5
Unidad no definida
CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 955
$ 955
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210 CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210
$ 4.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.652
$ 8.652
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210 CARTRIDGE EPSON T664420 YELLOW L110/L200/L210
$ 4.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.686
$ 9.686
43211708
Trackballs y mouse de computador
8
Unidad no definida
MOUSE INALAMBRICO PRO FIT KENSINGTON C1321A
$ 9.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.984
$ 76.984
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
44101707
Corcheteras
1
Unidad no definida
CORCHETERA AUCA MEDIANA NEGRA
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G/1 0,7 AZUL BLG17 PILOT
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad no definida
CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 788
$ 788
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TONER XEROX 106R02180 PHASER 3010/3040/wc3045
$ 31.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.572
$ 63.572
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
Total Neto
$ 240.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.778
TOTAL OC
$ 286.717
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.