Orden de Compra. Nº2013-796-SE15 "REQ.N°1102 UNIDAD ADQUISICIONES MATERIAL OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-796-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2015
Nombre de la Orden de Compra REQ.N°1102 UNIDAD ADQUISICIONES MATERIAL OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 6762,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta2Unidad no definidaCLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRECOTIZACION N°48572 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448 $ 448
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Lápiz pasta1Unidad no definidaCLIPS METALICO 78mm OFFIXCOTIZACION N°48572 $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703 $ 703
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Lápiz pasta1Unidad no definidaCLIPERA MAGIC CLIP 16 mm HAND 89310ACOTIZACION N°48572 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439 $ 439
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Lápiz pasta2Unidad no definidaCALCULADORA CASIO MX-120S 12 digitosCOTIZACION N°48572 $ 3.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.942 $ 7.942
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Lápiz pasta1Unidad no definidaLIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100hjs OFFIXCOTIZACION N°48572 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069 $ 1.069
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Lápiz pasta10Unidad no definidaCARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADACOTIZACION N°48572 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
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Lápiz pasta1Unidad no definidaSTICK EN BARRA 40 grs. HENKELCOTIZACION N°48572 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
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Lápiz pasta1Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPERCOTIZACION N°48572 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732
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Lápiz pasta1Unidad no definidaGOMA DE BORRAR # 209-50 OFFIX 20902COTIZACION N°48572 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123 $ 123
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Lápiz pasta3Unidad no definidaCINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTECOTIZACION N°48572 $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624 $ 624
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Lápiz pasta20Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCACOTIZACION N°48572 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
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Lápiz pasta2Unidad no definidaARCHIVADOR CARTA ANGOSTO 515-A TORRECOTIZACION N°48572 $ 1.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.224
Total Neto $ 35.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.763
TOTAL OC $ 42.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.