Orden de Compra. Nº2013-8-SE13 "PUBLICIDAD TOPSITE DFT UNAP"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-8-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2013
Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD TOPSITE DFT UNAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 895660
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publivia S.A.
Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVIA S.A.
R.U.T. 84.364.100-8
Sucursal Publivia S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1Unidad no definidaTOP SITES DE 3X5 MTS. INCLUYE CARA NORTE Y CARA SUR, HASTA MARZO 2013  $ 4.714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.714.000 $ 4.714.000
Total Neto $ 4.714.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 895.660
TOTAL OC $ 5.609.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.