Orden de Compra. Nº2013-85-SE15 "Material de oficina Coordinación Institucional."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-85-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina Coordinación Institucional.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 26838,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo1Unidad no definida BLOCK PREPICADO CARTA 7mm COLON $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 795
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definida FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definida LAPIZ PASTA PILOT BPS-M MEDIUM AZUL $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334 $ 1.334
44121620
Dedo de goma1Unidad no definida DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76 $ 76
44103103
Tóner7Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210 $ 4.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.298 $ 32.298
44103103
Tóner7Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210 $ 4.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.629 $ 34.629
44103103
Tóner7Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664420 YELLOW L110/L200/L210 $ 4.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.097 $ 34.097
44103103
Tóner7Unidad no definida CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210 $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.648 $ 32.648
Total Neto $ 141.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.839
TOTAL OC $ 168.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.